对于现在的工程项目来说,工程审计是非常重要的。工程审计主要审计哪些方面?1、工程立项及执行情况。主要审查:(1)项目立项是否符合国家的有关政策,(2)项目建设是否按基建程序进行(3)是否按批准的概算执行,有无随意超标准或超概算建设的行为,(4)资金来源、到位情况及资金拔付与使用情况(5)工程价款的支付是否按合同条款及有关规定执行,(6)是否按规定留足工程尾款与质保金,是否有挪用资金问题。2、项目投资的建设成本。主要审核工程竣工图是否与实物相符,建安工程投资、设备投资、其他费用内容是否真实、准确,是否存在乱计或虚列成本等问题,审查工程量计算是否准确,是否有高套定额取费等3、审查工程制"执行情况。特别是工程施工、物资采购的招投标、合同管理是否严格按照国家有关程序进行,是否合规、有效。4、交付使用资产审计。审查交付使用的固定资产是否真实、完整,移交手续是否齐全、合规,有无虚交资产或账外资产等问题。天津审计公司就选中税正洁(天津)税务师事务所,竭力满足客户财税需要,维护企业合法权益,提供专业服务!东丽区内部控制审计公司审计报告
对于已经成功注册的公司,每年都需要进行工商年检和审计。这两个环节不仅关乎公司的合法运营,还涉及到公司的信誉和发展。审计是公司财务状况的重要保障,而选择合适的审计机构是保证审计质量的关键。因此,建议选择具有资质和经验的审计机构进行审计。在选择时,可以参考同行业的推荐或通过专业协会进行调查了解,确保审计机构的信誉和专业水平。在审计期间,积极配合审计机构的工作是保证审计顺利进行的关键。要提供必要的资料和信息,并确保所提供的信息真实可靠。如果遇到任何困难或疑问,要及时与审计机构沟通并寻求帮助。这样可以有效提高审计效率和质量。滨海新区审计公司审计报告中税正洁(天津)税务师事务所,天津审计公司,为不同行业客户提供服务,赢得客户一致好评,欢迎您的咨询!
民办非企业单位审计需要提供哪些资料清单?
1.民办非企业单位登记证复印件、银行开户许可证复印件。
2.章程(及修正案)复印件盖公章(出资人及出资比例)
3.审计年度12月份财务报表(资产负债表、业务活动表、现金活动表、全年银行对账单。)
4.审计年度全年累计发生额至末级的科目余额表
5.民办非企业单位审计年度12月库存现金盘点表、存货盘点表、固定资产盘点表及折旧明细表。
6.审计年度的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账等账本或者电子账、全年记账凭证。
7.财务管理机构及财务人员(贵单位设置财务部,兼职财务人员x人,财务主管XXX,配备兼职会计、出纳人员。会计XXX(会计师);出纳XXX(会计师)。xxx持有会计从业资格证书)(写一个说明)
8.与工作人员《签订劳动合同》情况:
9.上一年审计报告(没有做过的不需要提供。)
以上资料务必加盖单位公章。
审计报告的作用有三种,一是鉴证作用,二是保护作用,三是证明作用。(一)鉴证作用1.注册会计师签发的审计报告,是以第三者身份,对被审计单位财务报表的合法性、公允性发表意见;2.注册会计师签发的审计意见,具有鉴证作用,得到了投资者和其他利益相关者的普遍认可;3.有关部门判断财务报表是否合法、公允,主要依据注册会计师的审计报告;4.企业的投资者主要依据注册会计师的审计报告来判断被投资企业的财务报表是否公允地反映了财务状况和经营成果,以进行投资决策等。(二)保护作用1注册会计师通过审计,可以对被审计单位财务报表出具不同类型审计意见的审计报告,以提高或降低财务报表使用者对财务报表的信赖程度;2.审计报告能够在一定程度上对被审计单位的债权人和股东以及其他利害关系人的利益起到保护作用;3.投资者根据注册会计师的审计报告作出投资决策,可以降低其投资风险。(三)证明作用审计报告是对注册会计师审计任务完成情况及其结果所作的总结,它可以表明审计工作的质量并明确注册会计师的审计责任。中税正洁(天津)税务师事务所,天津审计机构,专业团队,为企业提供专业高效的一体化财税审计服务!
审计费用主要受以下因素影响:公司年末总资产具体要看公司实际情况去定价。第二点,就是要看委托公司的行业属于哪种,以及其业务规模的大小。不同行业、不同规模的企业出具审计报告的收费不同,行业特殊或者规模较大,审计项目较大的公司,由于其审计项目复杂、工作繁琐,有需要专业能力较强的审计人员参与,审计费用会高于普通企业。行业不同、类型不同,对审计机构的实力和审计人员的专业素质、职业素养要求也都不同。所以,尽量选择口碑较好,实力较强、专业度高的事务所进行审计。中税正洁(天津)税务师事务所,提供各类审计鉴证,严格规范流程,团队流水作业,交叉稽核,让客户放心!滨海新区审计公司审计报告
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企业内控审计的目的就是要对内控制度的合法性、充分性、有效性和适用性进行评估。内部控制的合法性、充分性、有效性及适宜性,具体表现为其能够保障资产、资金的安全,即保障资产、资金的存在、完整、为我所有、金额正确、处于增值状态。流程是怎么样的?1、了解企业的内部控制情况,并做出相应的记录。2、初步评价内部控制的健全性。3、实施符合性测试程序,证实有关内部控制的设计和执行的效果。4、评价内部控制的强弱,评价控制风险,确定在内部控制薄弱的领域扩展审计程序,制定实质性审计方案。东丽区内部控制审计公司审计报告
在招标文件中,一般都会要求投标人提交一份完整的招投标审计报告,或者是资产负债表、利润表、现金流量表等...
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【详情】根据国家相关政策要求,企业法人离任时,需要委托专业的审计机构开展离任审计活动,并出具企业法人离任...
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