企业商机
审计基本参数
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  • 专业资格证
审计企业商机

1.税务咨询及顾问服务-政策咨询、很新政策推送、政策解读-涉税风险排查-纳税合规性审核(纳税健康检查)-企业定制专题税收政策培训-涉税协助、指导-研发中心等认定辅导-编制纳税服务手册2.优先公开发行(IPO)支持-IPO前税务尽职调查-红筹回归及海外上市主体搭建涉税咨询-股权架构与业务架构优化-创新商业模式税务处理指引-IPO个人所得税处理-申报期税务更正申报-股权激励税务规划-IPO税务单独复核-反馈意见涉税事项回复-限售股成本鉴证3.并购重组税务支持服务-税务尽职调查-并购重组交易方案优化-交易协议审阅-协助与税务机关沟通-交易后解决方案 审计过程包括收集证据、评估财务报表、检测误差并给出审计意见。福田区证券期货相关审计服务

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管理咨询是堂堂会计师事务所为企业提供的一项综合性咨询服务,它设立的目的在于帮助企业提升管理水平、优化运营效率。我们是拥有专业的管理咨询团队,通过深入了解企业的业务的需求和实际情况之后,会为企业提供个性化的解决方案。内部审计外包:是为企业提供完善的内部审计服务,确保其财务和运营的合规性。联席内部审计:则与其他专业机构合作,共同完成内部审计工作。内部审计技术咨询:将为企业提供内部审计技术的培训和指导。福田区证券期货相关审计服务审计可以帮助企业发现潜在的财务问题,及时采取措施避免损失。

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在现阶段益复杂的商业环境中,企业经营者需要面对各种各样的挑战和风险,而这些挑战和风险又时常发生在企业无力应对的时候。堂堂的全球法务会计小组致力于处理舞弊检举、经犯以及其他违规行为带来的挑战。我们拥有经验丰富的技术,能帮助客户收复亏损的资金、预防更多的经济损失及保持业务正常运作。我们提供的专业服务包括:1.经犯审查当有涉及到挪用公司资产资金的检举或可疑事件,或者涉及财务报告的舞弊或隐匿,我们能够提供法务会计、舞弊审查、资产追偿以及对内控疏漏的审查;2.计算机鉴证技术服务我们的技术能够对硬盘进行映像处理从而保护证据。同时,我们的技术还能分析多种电脑系统(包括笔记本电脑、台式电脑、服务器、掌上电脑(PDA)和移动电话)中的电子数据。借助专有的电脑工具,我们能够处理和检查大量的数据,包括公司邮件系统中的邮件、文件服务器和企业资源规划系统(ERP)中包含的财务数据;3.合规审阅服务对于企业来说,理解并且遵守《反海外贿赂法》和其他反贿赂法规极为重要。我们提供《反海外贿赂法》和其他反贿赂法规合规性审阅、反洗钱服务以及提供合规性咨询

工程造价是堂堂会计师事务所在工程领域中的一项主要服务。我们的团队具备深厚的工程知识和丰富的经验,致力于为客户提供专业、精确、高效的工程造价服务。以下是关于工程造价服务的详细解释和描述:首先,我们为客户提供建设项目投资估算的编制和审核服务。这一环节对于项目的经济评价至关重要,它涉及到对项目总投资、各阶段费用以及其他相关成本的估算。我们的专业团队会根据项目的具体情况和市场行情,运用科学的估算方法,确保估算结果的准确性和可靠性。其次,我们为客户提供各类投资项目的工程造价(概)预算、结算、决算服务。这些服务涉及到对项目的各个阶段进行详细的费用计算和评估。无论是初步预算、施工过程中的结算还是竣工决算,我们都会根据工程进度和实际情况,及时、准确地完成相关计算和审核工作。此外,我们还为客户提供工程招标标底价、投标报价的编制和审核服务。在工程项目招标过程中,标底价和投标报价是决定项目成本和报价竞争力的关键因素。我们凭借丰富的经验和专业技能,确保所编制的标底价和投标报价既符合市场行情,又能充分展现客户的竞争优势。审计有助于提高公司的声誉和投资者信心,为公司带来更多的商业机会。

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融资审计服务一、为企业申请地方基金、地方补助提供审计1、披露企业偿债能力;2、揭示企业的盈利能力、增长潜力。二、为企业申请银行借款提供审计1、协助提供担保机构;2、协助与银行交流。三、为企业寻求国内、国外投资提供财务顾问1、提供股权融资审计;2、分析企业盈利能力、发现企业价值;3、为融资方案合理预测盈利水平、增长潜力;4、协助向投资方介绍、交流项目,或进行相关融资谈判。
盈利预测审核|深圳堂堂会计师事务所盈利预测审核是指按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号-预测性财务信息的审核》相关要求,对企业管理层编制的预测性财务信息的基础和假设是否合理,与历史报表是否一致,是否采用了恰当的会计政策等,以及预测性财务信息的编制进行审核并发表意见。我们可为客户预测性财务信息进行审核并发表意见,能够使企业的潜在投资者更加信赖该预测性财务信息。
审计可以帮助企业识别并解决内部控制问题,提高企业的管理水平。上海证券业务审计报告服务

审计可以为企业提供有关财务风险和机会的建议,以帮助企业制定更好的战略和决策。福田区证券期货相关审计服务

内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计,并发表意见。内部控制审计的依据是《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》。企业内部控制审计的目的是为了满足法定的内部控制监管要求并促进提升企业的经营管理水平。那么内部控制审计与财务报表审计在具体审计目标上有什么不同呢?归纳为两点:1、财务报表审计直接评价的是财务报表,或者说直接评价资产、资金本身的安全状态,其目标对象是资产、资产本身,而内部控制审计直接评价的是内部控制能否保障资产、资金的安全,其目标对象是内部控制,而资产、资金只是作为中间的观察对象而存在。2、财务报表审计主要评价财务报表所反映的存量资产、资金的“静的安全”,一般不评价资产、资金的“动的安全”,即不评价资产、资金在流转中的增值性;而由于内部控制既要保障资产、资金静的安全,又要保障其动的安全,所以内部控制审计既检查资产、资金的“静的安全”,又检查资产、资金的“动的安全”。我们能够对拟上市公司、集团公司或其他委托方的内部控制提供审计服务。福田区证券期货相关审计服务

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